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財政管理
瑞安市塘下鎮人民政府2017年度部門決算
時間:2018-09-13 字號:[ ]

 

 

 

一、2017年度部門決算概況

(一)主要職能 

1.貫徹落實黨的路線方針政策、國家法律法規及上級機關的決定和命令,加強基層組織建設和基層政權建設,切實履行人大職能,做好紀檢、監察、組織、宣傳、統戰工作,指導協調工會、共青團、婦聯等群團組織工作,推進精神文明建設和民主法制建設。

2.負責編制和組織實施本行政區域國民經濟和社會發展規劃及年度計劃;組織編制和實施本行政區域城鄉規劃;組織基礎設施、公共服務設施和各項公益事業建設,指導協調鎮屬辦事處的項目建設。

3.指導村(居)經濟建設,促進產業結構調整和產業轉型升級,加快服務業發展,做好招商引資、節能減排、安全生產、信息統計等工作。

4.管理本行政區域民族宗教、民政、人力資源和社會保障、財政、教育、科技、文化、衛生、人口與計劃生育、體育、流動人口服務、殘疾人等工作,積極構建公共服務均等化體系,促進社會事業發展。

5.加強社會治安綜合治理、信訪和公共安全管理工作,做好司法行政工作,維護社會和諧穩定。

6.負責組織實施本行政區域農村住房改造集聚建設,推進農村集體資產產權制度改革,建立與完善農村新社區管理服務體制,組織協調農村土地流轉,協助戶籍管理制度改革等工作。

7.負責本行政區域項目建設征地拆遷、補償安置等政策處理工作。

8.承辦上級黨委、政府委托交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成 

2017年度瑞安市塘下鎮人民政府部門決算包括:本級決算及所屬1個行政單位、0個事業單位決算,具體如下:

序號

單位名稱

1

塘下鎮人民政府

2

3

二、2017年度部門決算報表  

主標題

表標識

2017年度部門收支決算總表

公開01表

2017年度部門收入決算總表(分單位)

公開02_1表

2017年度部門收入決算總表(分科目)

公開02_2表

2017年度部門支出決算總表(分單位)

公開03_1表

2017年度部門支出決算總表(分科目)

公開03_2表

2017年度部門財政撥款收支決算總表

公開04表

2017年度部門一般公共預算支出決算表

公開05表

2017年度部門一般公共預算基本支出決算表

公開06表

2017年度部門政府性基金收入支出決算表

公開07表

2017年度部門一般公共預算“三公”經費決算表

公開08表

注:具體內容詳見附件

三、2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

1、2017年度收入總計192,608.55萬元,具體情況如下:

1)財政撥款收入192,593.22萬元,較上年增加140,952.95萬元,增長272.95%,主要原因是2017年土地出讓金返還、安置留地地塊拍賣分成、征地結算款等政府性基金預算項目撥款增加。

2)事業收入0萬元,較上年無增減變動,主要原因是2017年塘下鎮人民政府無事業收入。

3)經營收入0萬元,較上年無增減變動,主要原因是2017年塘下鎮人民政府無經營收入。

4)其他收入9.20萬元,較上年增加9.20萬元,主要原因是2017年利息收入。

5)用事業基金彌補差額0萬元,較上年無增減變動,主要原因是2017年塘下鎮人民政府無用事業基金彌補差額。

6)年初結轉和結余6.13萬元,較上年無增減變動,主要原因是2016年無其他收入。

2、2017年度支出總計192,608.55萬元,具體情況如下:

1)一般公共服務支出(類)6,034.35萬元,主要用于政府提供一般公共服務的支出。較上年增加767.78萬元,增長14.58%,主要原因是行政在職人員綜合考績獎、G20工作獎勵和公務交通補貼等工資福利支出增加。

2)公共安全支出(類)2,220.71萬元,主要用于政府維護社會公共安全方面的支出。較上年減少16.12萬元,下降0.72%,主要原因是2017年道路交通管理經費支出減少。

3)教育支出(類)0萬元,主要用于政府教育事務支出。較上年減少8.23萬元,下降100%,主要原因是2016年列支基層黨員學習教育培訓經費支出,2017年無項目支出。

4)科學技術支出(類)42.5萬元,主要用于科學技術方面的支出。較上年增加42.5萬元,主要原因是2017年列支科普活動中心建造和社會治理綜合指揮室建設支出,2016年無項目支出。

5)文化體育與傳媒支出(類)229.96萬元,主要用于政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。較上年增加47.42萬元,增長25.98%,主要原因是文化事業在職人員綜合考績獎、G20工作獎勵和公務交通補貼等工資福利支出增加。

6)社會保障和就業支出(類)2,292.00萬元,主要用于政府在社會保障與就業方面的支出。較上年增加929.56萬元,增長68.23%,主要原因是2017年行政事業在職人員養老保險和職業年金支出增加。

7)醫療衛生與計劃生育支出(類)1,339.99萬元,主要用于醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。較上年減少343.10萬元,下降20.39%,主要原因是2017年計生社會撫養費支出減少。

8)節能環保支出(類)30.50萬元,主要用于節能環保支出。較上年減少16.00萬元,下降34.41%,主要原因是2017年燃煤鍋爐(窯爐)淘汰補助經費支出減少。

9)城鄉社區支出(類)174,974.44萬元,主要用于政府城鄉社區支出。較上年增加137,517.82萬元,增長367.14%,主要原因是2017年土地出讓金返還、安置留地地塊拍賣分成、征地結算款等支出增加。

10)農林水支出(類)3,063.14萬元,主要用于政府農林水事務。較上年增加1,256.55萬元,增長69.55%,主要原因是2017年農林業事業在職工資福利支出、水利、村干部報酬、村級補助等支出增加。

11)交通運輸支出(類)112.49萬元,主要用于交通運輸和郵政業方面的支出。較上年減少3.44萬元,下降2.97%,主要原因是2017年農村道路經費支出減少。

12)資源勘探信息等支出(類)576.40萬元,主要用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。較上年減少31.24萬元,下降5.14%,主要原因是2017年安全生產監督經費支出減少。

13)商業服務等支出(類)0萬元,主要用于商業服務業等方面的支出。較上年減少7.50萬元,下降100%,主要原因是2016年列支特色旅游村補助支出,2017年無項目支出。

14)國土海洋氣象等支出(類)0萬元,主要用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。較上年減少0.77萬元,下降100%,主要原因是2016年列支“一打三整治”專項補助經費支出,2017年無項目支出。

15)住房保障支出(類)346.84萬元,主要用于住房方面的支出。較上年增加28.57萬元,增長8.98%,主要原因是住房公積金支出增加。

16)糧油物資儲備支出(類)94.80萬元,主要用于糧油物資儲備方面的支出。較上年增加12.20萬元,增長14.77%,主要原因是糧管事業在職人員綜合考績獎、G20工作獎勵和公務交通補貼等工資福利增加。

17)其他支出(類)1,235.10萬元,主要用于其他政府支出。較上年增加776.94萬元,增長169.58%,主要原因是耕地保護以獎代補資金、土地整治等支出增加。

18)結余分配0萬元。主要是應交所得稅和提取事業基金、專用基金。較上年無增減變動,主要原因是2017年無結余分配。

19)年末結轉和結余15.33萬元,主要是結轉下年度按照原用途繼續使用。較上年增加9.20萬元,增長150.08%,主要原因是2017年利息收入。

(二)本年收入決算情況

2017年度本年收入合計192,602.42萬元,其中:財政撥款192,593.22萬元,占100.00%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入9.20萬元,占0.00%。

(三)本年支出決算情況

2017年度本年支出合計192,593.22萬元,其中:基本支出7,950.11萬元,占4.13%;項目支出184,643.11萬元,占95.87%;經營支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算情況

2017年度財政撥款收入總計192,593.22萬元,支出總計192,593.22萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各增140,952.95萬元,增長272.95%,主要原因是2017年土地出讓金返還、安置留地地塊拍賣分成、征地結算款等政府性基金預算項目增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況(無發生支出,需零說明)

2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算21,517.34萬元,比年初預算增加13246.72萬元,增長160.17%。具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出4.44萬元,比年初預算增加4.44萬元。主要是市、鄉鎮兩級人大換屆選舉工作經費預算調整增加。

2.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)事務支出12.78萬元,比年初預算增加12.78萬元。主要是人大代表工作經費預算調整增加。

3.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)事務支出0.32 萬元,比年初預算增加0.32萬元。主要是代表工作補助經費預算調整增加。

4.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)事務支出2.05萬元,比年初預算增加2.05萬元。主要是視察考察調研費預算調整增加。

5.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務支出3,317.09 萬元,比年初預算增加1,454.91萬元,增長78.13%。主要是行政在職人員工資福利支出增加。

6.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出1,467.42 萬元,比年初預算減少32.58萬元,下降2.17%。主要是年初預算尚未全部支出。

7.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)事務支出30.00萬元,比年初預算增加30.00萬元。主要是解決疑難復雜信訪問題專項資金預算調整增加。

8.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)事務支出321.03萬元,比年初預算增加190.33萬元,增長145.62%。主要是禁毒事業在職人員工資福利支出增加。

9.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)事務支出288.60萬元,比年初預算增加3.60萬元,增長1.26%。主要是2016年度“兩保一掛”獎勵預算調整增加。

10.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款) 其他發展與改革事務支出(項)事務支出33.00萬元,比年初預算增加33.00萬元。主要是瑞安智能汽配小鎮獎勵資金等支出增加。

11.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項)事務支出51.87萬元,比年初預算增加51.87萬元。主要是普查工作經費預算調整增加。

12.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項)事務支出151.49萬元,比年初預算增加46.26萬元,增長43.96%。主要是統計事業在職人員工資福利支出增加。

13.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)事務支出86.95萬元,比年初預算增加50.92萬元,增長141.33%。主要是財政事業在職人員工資福利支出增加。

14.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項)事務支出10.95萬元,比年初預算增加10.95萬元。主要是104國道汽車文化走廊項目專項獎勵和重點工程項目支出增加。

15.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項)事務支出167.03萬元,比年初預算增加93.03萬元,增長125.72%。主要是經貿事業在職人員工資福利支出增加。

16.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)  一般行政管理事務(項)事務支出11.00萬元,比年初預算增加11.00萬元。主要是僑聯工作站活動經費和瑞臺學生家庭聯誼結對交流活動工作經費預算調整增加。

17.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)其他港澳臺僑事務支出(項)事務支出7.00 萬元,比年初預算增加7.00萬元。主要是臺聯基層組織建設費預算調整增加。

18.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出0.83萬元,比年初預算增加0.83萬元。主要是基層婦聯組織建設工作經費預算調整增加。

19.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款) 其他群眾團體事務支出(項)事務支出6.50萬元,比年初預算增加6.50萬元。主要是基層僑聯建設補助經費等預算調整增加。

20.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出4.88 萬元,比年初預算增加4.88萬元。主要是治安亂點和重大矛盾糾紛整治補助經費預算調整增加。

21.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)事務支出1.44萬元,比年初預算增加1.44萬元。主要是黨員干部現代遠程教育終端站點設備更新補助經費支出增加。

22.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)事務支出57.69萬元,比年初預算增加57.69萬元。主要是第一書記下派村扶持資金和村民中心建設經費等預算調整增加。

23.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)事務支出45.00萬元,比年初預算增加45.00萬元。主要是禁毒社工工資預算調整增加。

24.公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)事務支出6.90萬元,比年初預算增加6.90萬元。主要是縣際卡口執勤經費支出增加。

25.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)事務支出710.83萬元,比年初預算增加699.83萬元,增長63.62倍。主要是輪值輪訓活動和新居民協管員經費支出增加。

26.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)事務支出31.48萬元,比年初預算增加31.48萬元。主要是社區矯正工作專項經費預算調整增加。

27.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)事務支出1,160.00萬元,比年初預算無增減變動。

28.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他消防(項)事務支出266.50萬元,比年初預算減少3.50萬元,下降1.30%。主要是年初預算尚未全部支出。

29.科學技術支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項)事務支出2.00萬元,比年初預算增加2.00萬元。主要是科普活動中心建造經費預算調整增加。

30.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)事務支出40.50萬元,比年初預算增加40.50萬元。主要是社會治理綜合指揮室建設經費預算調整增加。

31.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項)事務支出8.00萬元,比年初預算增加8.00萬元。主要是公共文化服務補助資金預算調整增加。

32.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項)事務支出0.20萬元,比年初預算增加0.20萬元。主要是非物質文化遺產代表性傳承人補助預算調整增加。

33.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項)事務支出193.76萬元,比年初預算增加85.89萬元,增長79.62%。主要是文化事業在職人員工資福利支出增加。

34.文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)事務支出3.00萬元,比年初預算增加3.00萬元。主要是文物維修經費預算調整增加。

35.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項)事務支出15.00萬元,比年初預算增加15.00萬元。主要是體育主題公園補助經費預算調整增加。

36.文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)事務支出10.00萬元,比年初預算增加10.00萬元。主要是基層公共文化服務補助預算調整增加。

37.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)事務支出11.27萬元,比年初預算增加11.27萬元。主要是社區(村)人力社保平臺工作經費預算調整增加。

38.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)擁軍優屬(項)事務支出2.00 萬元,比年初預算增加2.00萬元。主要是擁軍優屬工作經費預算調整增加。

39.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)事務支出3.56萬元,比年初預算增加3.56萬元。主要是老年人電大補助經費和“銀齡互助”等三項示范點創建補助預算調整增加。

40.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項)事務支出1.30萬元,比年初預算增加1.30萬元。主要是全國地名普查補助資金預算調整增加。

41.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)事務支出82.25萬元,比年初預算增加48.32萬元,增長142.41%。主要是社會救助事業在職人員工資福利支出增加。

42.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)事務支出66.58萬元,比年初預算減少22.97元,下降25.65%。主要是年初預算調整。

43.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務支出760.22萬元,比年初預算增加261.23萬元,增長52.35%。主要是養老保險支出增加。

44.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務支出548.43萬元,比年初預算增加14.26萬元,增長2.67 %。主要是職業年金支出增加。

45.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)事務支出6.02萬元,比年初預算減少9.2萬元,下降60.45%。主要是年初預算調整。

46.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)事務支出8.64萬元,比年初預算增加8.64萬元。主要是基本醫保擴面工作勞務經費預算調整增加。

47.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項)事務支出339.29萬元,比年初預算增加339.29 萬元。主要是義務兵家屬優待金預算調整增加。

48.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)事務支出32.59萬元,比年初預算增加32.59萬元。主要是大學生入伍一次性獎勵金預算調整增加。

49.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)事務支出190.80萬元,比年初預算增加190.80萬元。主要是退役士兵自主就業自謀職業一次性經濟補助金預算調整增加。

50.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項)事務支出5.00萬元,比年初預算增加5.00萬元。主要是敬老院建設等補助經費預算調整增加。

51.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項)事務支出34.00萬元,比年初預算增加34.00萬元。主要是墳山巡查補助經費和墳墓生態化改造經費預算調整增加。

52.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)事務支出0.48萬元,比年初預算增加0.48萬元。主要是精準康復經費預算調整增加。

53.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)事務支出3.65萬元,比年初預算增加3.65萬元。主要是殘疾人狀況專項調查經費預算調整增加。

54.社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)地方自然災害生活補助(項)事務支出1.00萬元,比年初預算增加1.00萬元。主要是自然災害生活補助資金支出增加。

55.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)事務支出28.00萬元,比年初預算增加28.00萬元。主要是城鄉困難群眾臨時救助和困難群眾慰問經費預算調整增加。

56.社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項)事務支出29.21萬元,比年初預算增加29.21萬元。主要是農村五保供養支出預算調整增加。

57.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他農村生活救助(項)事務支出10.71萬元,比年初預算增加10.71萬元。主要是敬老院工勤人員補助、“三老”人員醫療、敬老院消防改造等預算調整增加。

58.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)事務支出127.00萬元,比年初預算增加127.00萬元。主要是居家養老服務照料中心運行補助經費預算調整增加。

59.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款) 計劃生育機構(項)事務支出454.77萬元,比年初預算增加189.22萬元,增長71.26%。主要是計生事業在職人員工資福利支出增加。

60.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)事務支出835.44萬元,比年初預算增加778.75萬元,增長13.74倍。主要是新居民事業在職人員工資福利支出、計生經費支出增加。

61.醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項)事務支出49.78萬元,比年初預算增加49.78萬元。主要是標準化婦幼保健計劃生育服務站建設經費、創衛專項補助等預算調整增加。

62.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項)事務支出0.50萬元,比年初預算增加0.50萬元。主要是燃煤鍋(窯)爐淘汰中央補助資金預算調整增加。

63.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項)事務支出4.00萬元,比年初預算增加4.00萬元。主要是溫州市級生態村以獎代補資金預算調整增加。

64.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項)事務支出26.00萬元,比年初預算增加26.00萬元。主要是燃煤鍋爐(窯爐)淘汰補助資金預算調整增加。

65.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)事務支出194.78萬元,比年初預算增加94.75萬元,增長94.72%。主要是社區管理事業在職人員工資福利支出增加。

66.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)事務支出3,196.54萬元,比年初預算增加3,196.54萬元。主要是小城鎮環境綜合整治項目和2016年度省小城市培育考核獎勵預算調整增加。

67.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)事務支出1,742.33萬元,比年初預算增加1,742.33萬元。主要是截污納管工程、四邊三化工作經費等預算調整增加。

68.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)事務支出552.61萬元,比年初預算增加230.59萬元,增長71.61%。主要是農業事業在職工資福利支出增加。

69.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項)事務支出32.33萬元,比年初預算增加32.33萬元。主要是動植物防疫工作經費等預算調整增加。

70.農林水支出(類)農業(款)執法監管(項)事務支出4.48萬元,比年初預算增加4.48萬元。主要是農村集體經濟審計補助資金等預算調整增加。

71.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)事務支出15.74萬元,比年初預算增加15.74萬元。主要是農機購置補貼資金預算調整增加。

72.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項)事務支出15.77萬元,比年初預算增加15.77萬元。主要是大學生“村官”經費預算調整增加。

73.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項)事務支出342.04萬元,比年初預算增加342.04萬元。主要是農村集體“三資”管理服務機構運轉經費、農機購置補貼和早晚稻種植補貼等預算調整增加。

74.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)事務支出110.07萬元,比年初預算增加47.81萬元,增長76.79%。主要是林業事業在職人員工資福利支出增加。

75.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)事務支出30.07萬元,比年初預算增加30.07萬元。主要是珍貴彩色森林示范點補助資金和凍害補植工程補助預算調整增加。

76.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項)事務支出38.82萬元,比年初預算增加38.82萬元。主要是森林生態效益損失性補償資金預算調整增加。

77.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項)事務支出46.15萬元,比年初預算增加46.15萬元。主要是森林消防經費預算調整增加。

78.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項)事務支出5.08萬元,比年初預算增加5.08萬元。主要是古樹名木保護補助資金預算調整增加。

79.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)事務支出192.68萬元,比年初預算增加192.68 萬元。主要是水庫安全管理、河道保潔等預算調整增加。

80.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)事務支出60.00萬元,比年初預算增加60.00元。主要是溪坎沖刷修建、河岸修復經費預算調整增加。

81.農林水支出(類)水利(款)農田水利(項)事務支出80.00萬元,比年初預算增加80.00萬元。主要是紅旗水庫除險加固經費預算調整增加。

82.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)事務支出354.05萬元,比年初預算增加354.05萬元。主要是度村級水利員工作補貼、河面保潔、護岸工程等預算調整增加。

83.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)事務支出777.42萬元,比年初預算增加777.42萬元。主要是村主要干部報酬預算調整增加。

84.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項)事務支出230.24萬元,比年初預算增加230.24萬元。主要是農村生活污水治理經費預算調整增加。

85.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)事務支出170.94萬元,比年初預算增加170.94萬元。主要是村務監督委員會主任報酬預算調整增加。

86.農林水支出(類)農村綜合改革(款)其他農村綜合改革支出(項)事務支出1.25萬元,比年初預算增加1.25萬元。主要是農村財務規范化管理補助資金預算調整增加。

87.農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項)事務支出3.40萬元,比年初預算增加3.40萬元。主要是農村生活垃圾減量化資源化處理專項補助預算調整增加。

88.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)事務支出99.78萬元,比年初預算增加53.02萬元,增長113.39%。主要是交通事業在職人員工資福利支出增加。

89.交通運輸支出(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項)事務支出12.71萬元,比年初預算增加12.71萬元。主要是村郵員工資預算調整增加。

90.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)事務支出576.40萬元,比年初預算增加204.83萬元,增長55.13%。主要是安全監察事業在職人員工資福利、安監經費等支出增加。

91.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務支出346.84萬元,比年初預算增加39.03萬元,增長12.68%。主要是住房公積金支出增加。

92.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項)事務支出94.80萬元,比年初預算增加70.73萬元,增長293.85%。主要是糧管事業在職人員工資福利支出增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況(無發生支出,需零說明)

2017年度度一般公共預算財政撥款基本支出7,950.11萬元。其中:人員經費7,355.90萬元,包括工資福利支出6,961.50萬元,對個人和家庭的補助394.40萬元;公用經費594.21萬元,包括商品和服務支出570.25萬元,其他資本性支出23.96萬元。

(七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況(無發生支出,需零說明) 

2017年度政府性基金預算年初結轉0萬元,本年收入171,075.89萬元,本年支出171,075.89萬元,年末結轉0萬元。支出具體情況如下:

1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出項)事務支出143,448.04萬元。比年初預算增加143,448.04萬元。主要是土地出讓金返還、土地整治項目、征地結算款等預算調整增加。

2.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)事務支出13,664.96萬元。比年初預算增加664.96萬元,增長5.12%。主要是2016年建設項目資金結轉支出。

3.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項)事務支出9,216.62萬元。比年初預算增加6216.62 萬元,增長207.22%。主要是截污納管工程、道路建設和安置房工程款等支出增加。

4.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)事務支出2,435.84萬元。比年初預算增加2,435.84萬元。主要是創建省級園林鄉鎮補助、河湖庫塘清淤補助、建設項目等預算調整增加。

5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)事務支出1,075.33萬元。比年初預算增加1,075.33萬元。主要是城鎮配套設施費返還和農貿市場改造提升補助預算調整增加。

6.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)事務支出1,079.32萬元。比年初預算增加1,079.32萬元。主要土地整治項目、耕地保護以獎代補和計生撫養費等預算調整增加。

7.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)事務支出146.00萬元。比年初預算增加146.00萬元。主要是居家養老服務照料中心建設補助預算調整增加。

8.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)事務支出9.78萬元。比年初預算增加9.78萬元。主要是體彩公益金項目補助經費預算調整增加。

(八)一般公共預算 “三公”經費決算情況(無發生支出,需零說明)

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度一般公共預算財政撥款因公出國(境)支出0萬元,比年初預算無增減變動,主要原因是2017年無人員因公出國;比上年決算數減少1.18萬元,下降100%,主要原因是2017年無人員因公出國。因公出國(境)費用主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年組織因公出國(境)團組0個;本部門全年因公出國(境)累計0人次。

2.公務接待費:2017年度一般公共預算財政撥款公務接待費支出19.36萬元,比年初預算減少1.97萬元,下降9.24%,主要原因是嚴格控制每人用餐費用;比上年決算數增加2.66萬元,增長15.94%,增加的主要原因是2017年小城鎮綜合整治、創衛工作等接待任務較上年有所增加。公務接待費主要用于接待用餐支出。其中,本部門國內公務接待203批次,3,242人次,支出19.36萬元;國(境)外事接待0批次,0人次,支出0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年度一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出29.91萬元,比年初預算減少8.59萬元,下降22.32%,主要原因是車改后,車輛行駛里程減少;比上年決算數減少67.31萬元,下降69.24%。減少的主要原因是車改后,車輛數量減少。具體內容如下:

公務用車購置支出2.50萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車。

公務用車運行維護費支出27.41萬元,主要用于預算單位開展公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2017年度,本級及所屬單位使用一般公共預算資金開支費用的公務用車保有量為18輛。

(九)其他重要事項情況說明 

1、機關運行經費支出情況(無發生,也需說明)

2017年度塘下鎮人民政府的機關運行經費支出594.21萬元,比上年減少71.63萬元,下降10.76%,主要原因是節約行政運行辦公經費。

2、政府采購情況(無發生,也需說明)

2017年度塘下鎮人民政府政府采購預算9042.41萬元,采購支出總額9042.41萬元。其中:貨物采購支出597.75萬元;工程采購支出4063.06萬元;服務采購支出4381.60萬元。授予中小企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額0 %,其中:授予小微企業合同金額 0萬元,占政府采購支出總額0 %。

3、國有資產占用情況(無資產,也需說明)

截止2017年底,塘下鎮人民政府資產合計6,071.98萬元,比上年下降3.86%,主要原因是控制辦公設備購買。其中:流動資產2,681.31萬元,占總資產的44.16%;固定資產3,390.67萬元,占總資產的55.84%。固定資產含:車輛18輛,其中:一般公務用車18輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元(含)以上通用設備0套(臺);單位價值100萬元(含)以上專用設備0套(臺)。

4、績效評價結果情況(無評價項目,也需說明“2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目0個”)

(1)部門開展的績效自評情況。

根據預算管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,自評項目0個,共涉及資金0萬元,占項目支出預算總額的0%。績效評價結果顯示,自評結果為優秀0個,良好0個,一般0個,較差 0個。

(2)財政部門組織開展的績效評價情況

2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目 個,支出金額共計0萬元。其中:評價結果等次為優秀的項目 0個,評價結果等次為一般的項目0個,評價結果等次為較差的項目0個。(評價結果等次按財政評定結果公開。)

(十)其他需要公開的事項 

四、名詞解釋(所列具體項目由各部門按本部門情況有選擇使用)

1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事業單位收到的財政專戶實際核撥的資金)。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

14.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

20.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。

21.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

22.一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項):是指人大代表開展各類視察等方面的支出。。

23.一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):是指除上述項目以外的其他人大事務支出。

24.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項):是指政協委員開展各類視察的支出。

25.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

26.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

27.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):是指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

28.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

29.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):是指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。

30.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項):是指除上述項目以外的其他發展與改革事務支出。

31.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):是指各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。

32.一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

33.一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

34.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)行政運行(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

35.一般公共服務支出(類)商貿事務(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

36.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

37.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)其他港澳臺僑事務支出(項):是指除上述項目以外其他用于港澳臺僑事務方面的支出。

38.一般公共服務支出(類)群眾團體支出(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

39.一般公共服務支出(類)群眾團體支出(款)其他群眾團體事務支出(項):是指除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

40.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

41.一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):是指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

42.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):是指其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

43. 公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):是指各級公安機關開展禁毒工作的支出。

44. 公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項):是指各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。

45. 公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):是指除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

46.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項):是指各級司法行政部門用于基層業務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、社區矯正費、司法所經費和“148”法律服務專用電話等支出。

47.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項):是指除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

48.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他消防(項):是指除武裝警察現役消防部隊以外的其他消防隊伍(政府專職消防隊、農村消防隊等)的各項支出。

49.科學教育支出(類)科學技術普及(款)科普活動(項):是指用于開展科普活動的支出。

50.科學教育支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項):是指除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

51.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項):是指舉辦大型文化藝術活動的支出。

52.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化創作與保護(項):是指鼓勵文學、藝術創作和民族民間傳統文化保護方面的支出。

53.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):是指除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

54.文化體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項):是指文物保護和管理等方面的支出。

55.文化體育與傳媒支出(類)體育(款)其他體育支出(項):是指除上述項目以外其他用于體育方面的支出。

56.文化體育與傳媒支出(類)其他體育與傳媒支出(款)其他體育與傳媒支出(項):是指除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

57.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項):是指社會保險經辦機構開展業務工作的支出。

58.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)擁軍優屬(項):是指開展擁軍優屬活動的支出。

59.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項):是指老齡事務方面的支出。

60.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)行政區劃和地名管理(項):是指行政區劃界線勘定、維護,以及行政區劃和地名管理支出。

61.社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):是指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業務的支出。

62.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):是指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

63.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的養老保險費用。

64.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的職業年金費用。

65.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):是指其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

66.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項):是指除上述項目以外經省級政府同意的其他用于促進就業的補助支出。

67.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)義務兵優待(項):是指用于義務兵優待方面的支出。

68.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):是指除上述項目以外其他用于優撫方面的支出。

69.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項):是指按規定用于傷殘義務兵的一次性建房補助,對符合條件的退役士兵、轉業軍官的安置支出。

70.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)老年福利(項):是指對老年人提供福利服務方面的支出。

71.社會保障和就業支出(類)社會福利(款)殯葬(項):是指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業單位的補助支出等。

72.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項):是指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

73.社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項):是指除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

74.社會保障和就業支出(類)自然災害生活救助(款)地方自然災害生活補助(項):是指地方預算安排的解決受災群眾吃、穿、住等困難的救濟費和發生自然災害時的搶救、轉移、安置、治病等支出,以及為抵御自然災害而設立的地方救災儲備物資采購資金。

75.社會保障和就業支出(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項):是指用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

76.社會保障和就業支出(類)特困人員救助供養(款)農村特困人員救助供養支出(項):是指農村五保供養支出。

77.社會保障和就業支出(類)其他生活補助(款)其他農村生活補助(項):是指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養、自然災害生活救助外,用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

78.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):是指除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

79.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):是指計生和技術生育部門所屬計劃生育機構的支出。

80.醫療衛生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):是指其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

81..醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項):是指除上述項目以外其他用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。

82.節能環保支出(類)污染防治(款)大氣(項):是指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。

83.節能環保支出(類)自然生態保護(款)生態保護(項):是指用于生態功能保護區、生態示范區、生態省(市、縣)管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出,生態修復支出,資源開發生態監管等支出。

84.節能環保支出(類)其他節能環保支出(款)其他節能環保支出(項):是指其他用于節能環保方面的支出。

85.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項):是指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

86.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項):是指用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

87.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項):是指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著物和青苗補償費、拆遷補償費支出。

88.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):是指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

89.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)農村基礎設施建設支出(項):是指土地出讓收入用于農村飲水、環境、衛生、教育以及文化等基礎設施建設支出。

90.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):是指土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

91.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項):是指上述項目以外的城市基礎設施配套費支出。

92.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項):是指其他用于城鄉社區方面的支出。

93.農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):是指用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

94.農林水支出(類)農業(款)病蟲害控制(項):是指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

95.農林水支出(類)農業(款)執法監管(項):是指用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定,漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

96.農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項):是指對種糧農民直接補貼,對農業生產資料補貼、技術物化補貼,推廣先進適用農機農藝技術等方面支出。

97.農林水支出(類)農業(款)對高校畢業生到基層任職補助(項):是指按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出。

98.農林水支出(類)農業(款)其他農業支出(項):是指除上述項目以外其他用于農業方面的支出。  

99.農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項):是指用于林業事業單位的基本支出。

100.農林水支出(類)林業(款)森林培育(項):是指育苗(種)、造林、撫育、生物質能源建設以及義務植樹,生物措施治理水地流失等支出。。

101.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償:是指由森林生態效益補償基金安排用于公益林營造、撫育、管理和保護等方面的支出。

102.農林水支出(類)林業(款)林業防災減災(項):是指為預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

103.農林水支出(類)林業(款)其他林業支出(項):是指除上述項目以外其他用于林業方面的支出。

104.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項):是指水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出。

105.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):是指防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等),汛期調用民工及勞動保護,水利設施災后重建,退田還湖,蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持,防汛視頻會商,應急度汛,山洪災害防治等。

106.農林水支出(類)水利(款)農田水利(項):是指國家對農田水利和打井、集雨設施、節水灌溉等水利設施的補助,小型水庫除險補助以及排灌站、小水電站補助等。

107.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):是指除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

108.農林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):是指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

109.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級一事一議的補助(項):是指農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出。

110.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和黨支部的補助(項):是指對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

111.農林水支出(類)農村綜合改革(款)對其他農村綜合改革支出(項):是指上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

112.農林水支出(類)其他農林水支出(類)其他農林水支出(項):是指除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

113.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):是指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

114.交通運輸支出(類)郵政業支出(款)郵政普遍服務與特殊服務(項):是指郵政普遍服務與政策性方面的支出。

115.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):是指除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

116.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

117.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)事業運行(項):是指事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

118.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):是指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

119.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項):是指用于體育事業的彩票公益金支出。

120.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項):是指用于體育事業的彩票公益金支出。

 

2017年度部門決算公開表格.xls

 

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